汪先生

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  • 所在地:广东-广州
  • 学历:本科
  • 工作年限: 15年
  • 年龄:41

目前状态

  • 目前职位:
  • 目前薪资: 15000元/月
  • 目前状态:离职,正在找工作

求职意向

  • 期待职位:
  • 期待年薪: 24万
  • 期待工作地点:广州

工作经历

2011年03月 -- 2014年01月 广东景兴集团  | 内审部总监 (2年10个月)
工作描述

1、组建审计部门,负责整个集团审计业务,建立审计制度体系; 2、拟订审计工作规划和年度、月度计划,报董事长批准后组织实施; 3、组织实施对公司各职能部门、下属公司的遵循性审计、财务审计、专项审计及董事长要求审计的事项等,并提供咨询服务; 4、对下属进行廉洁自律、遵纪守法教育,组织本部门的业务技能培训; 5、协助企业识别及评估企业所面对的重大风险,并提出改进意见并督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 7、不定期与财务负责人沟通,协助该部门工作开展; 8、董事长交代的其他事情。 组建公司审计部门,建立审计体系,制定公司审计部相关制度,组建审计团队,领导公司审计工作,维护股东权益; 开展风险评估; 搭建内控体系框架,推动内控制度建立与完善(合同管理、预算管理、固定资产管理、采购管理制度、文件管理制度、订单管理、储运部制度、终端费用管理制度、市务仓管理制度、行政费用管理制度等等); 为各部门提供咨询服务(如:财务咨询、流程管理、制度建设等),优化业务流程(如:开单流程、委外作业流程、退货管理流程等); 开展审计确认业务(主要开展管理审计、财务审计、专项市场项目审计)。 不定期与各部门负责人沟通,推动各部门内控体系建设;分享重大风险的解决方法,并参加跨部门的沟通会议 。


2009年12月 -- 2011年02月 广州新邦物流有限公司  | 审计部高级经理 (1年2个月)
工作描述

1、制定有关审计工作的规章制度和草拟有关审计文件; 2、制订审计工作计划、起草工作总结和报送有关审计资料; 3、组织实施绩效审计、管理审计、经营审计、经济责任审计; 4、大额支出评、审工作; 5、内部控制制度的健全性、有效性以及风险审计; 6、对风险管理、控制及治理程序进行评估,提出改善建议; 7、协助有关部门依法查处有关经济违规违纪行为; 8、在职权范围提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反规章制度法规行为的意见; 9、开展有关审计调查和其他审计事项; 10、开展董事长或有关单位、部门委托的其它工作。 组建公司审计部门,建立审计体系,制定公司审计部相关制度,组建审计团队,领导公司审计工作; 查处违规、失职、渎职等行为(如理赔、佣金、各类举报等) 根据公司实际要求进行专项审计(如对人力资源 、违禁品、异常货物、请车管理、车辆签单等 大额支出评、审工作,采购付款循环审计;采购管理流程的梳理,招投标工作事前、事中、事后监督(如线路车、监控设备、车辆油漆、电脑及IT配件等的招标工作) 工程审计(各网点维修、装修,新总部货场及大楼的工程审计) 财务审计(各营业点收入的真实性、费用支出的合理性、资金的安全性等) 对公司内部控制制度的健全性、有效性进行审查及评价,提出改善、优化管理建议,推动公司内控体系建设。


2006年06月 -- 2009年08月 杰美集团  | 财务主管、审计主管 (3年2个月)
工作描述

1、定期分析财务报表,并进行财务管理工作;推动预算及成本分析工作;梳理各岗位工作内容及职责权限工作,参与整顿、肃清历年财务工作的历史遗留问题(前期); 2、根据公司审计计划,开展财务审计、管理审计等; 3、对公司下属各部门及分支机构的日常运营进行检查监督,维护公司相关制度及流程的有效执行。 4、开展大宗物资采购审计,并进行供应商评审; 5、编制审计报告,跟踪、督促被审单位制定整改计划,执行审计的后续跟进工作任务; 6、与内部客户(被审计单位)建立/维持良好关系/畅顺的沟通渠道;与被审计单位就审计结果进行沟通和交流,提出改善建议 7、领导指派的其他工作 对公司在全国各地的分公司及下属工厂进行财务及管理审计,并根据公司实际要求进行专项审计: 大额支出评、审工作,实施采购付款循环审计 参与整顿公司的市场,打击各项违纪事件;(如串货、拼单、虚拟客户等) 组织或参与公司的各项合同的审计;(对合同条款、合同执行等开展审计) 草拟公司2009年各办事处的承包方案; 对公司各部门进行监督; 定期分析下属企业的财务报表; 不定期和所负责下属企业进行业务交流,协助外部审计的工作; 并对内部控制制度的健全性、有效性以及风险性进行审计;对风险管理、控制及治理程序进行评估,提出改善建议。


2003年07月 -- 2006年06月 华润混领土有限公司  | 会计、财务经理 (2年11个月)
工作描述

直接向香港总部财务总监负责, 负责所辖区域财务核算与监督工作;负责编制公司预算;对各项成本费用进行分析、控制。 编制公司财务预算; 对各项成本费用进行分析、控制; 参与公司财务制度和内部控制的建立; 积极保持与各业务部门的沟通,监督检查企业财务运作和资金收支情况,严格把关,为公司高层决策提供财务数据依据.


2000年07月 -- 2001年07月 内江工程塑料厂  | 会计 (1年0个月)
工作描述

1、协助财务科长完成公司日常账务处理和财务报表; 2、负责员工报销费用的审核; 3、负责税控机打印增值税发票,并完成每月税务申报工作. 4、对公司固定资产进行相应的管理,及时登记固定资产明细账,准确核算公司固定资产增加、减少、。 5、月末,对记账凭证进行整理、归档和保管工作。 6、科长安排的其他工作。


项目经验

教育背景

  • 2001年09月 -- 2003年06月
  • 西南财经大学
  • 本科
  • 会计
  • 1997年09月 -- 2000年07月
  • 西南财经大学
  • 大专
  • 会计

自我介绍

我奉行百善孝为先; 拥有5年中层、3年高层管理经历; 具有中级职称并通过了CIA(国际注册内部审计师) 拥有较强的风险控制意识,熟悉企业各项内部控制制度 ,熟悉财经税收法规,并提供相关咨询服务; 有筹办新公司、组建新部门并建立相关制度体系的经历; 可根据上市公司内控要求推动内控体系搭建,并对相关责任人进行业务培训; 具有强烈的责任心和原则性,做事踏实,乐善交际和极强的团队精神 乐观、自信、责任心强;乐于与人相处,与身边的人相处融洽,具有极强的团队协作意识;为人正直,工作认真负责,能吃苦耐劳,做事严谨; 具有极强的原则性 对待所做每件事的态度是:想做、敢做、能做、做好… 能适应经常性出差 曾师从于财大著名财税系税收研究方面专家汪孝德教授(工作中在税务知识方面的学习对我帮助很大),并有幸认识财大MBA副主任杨丹教授并建立了良好的关系。 我希望我的明天也能和贵公司一样如日东升。 我无意用什么豪言壮语,我只懂得一分耕耘,一分收获,相信您的选择是我,我将用我的忠诚与您共风雨!

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